9月27日上午,根据南海海洋所2023年内部审计工作计划,南海海洋所召开2023年基建项目专项审计进场会,党委副书记、纪委书记代亮,监审处,综合办,审计实施单位广东诚安信会计师事务所等相关人员参会。
根据计划,此次审计对象为2020年至2022年南海海洋所开展的37项小型基建维修及修缮、基建工程项目。审计实施单位汇报了“基建项目管理专项审计实施方案”,明确了此次基建项目审计的重点内容、审计依据、审计原则和要求、审计工作时间及人员安排。
综合办副主任孙雅勋对南海海洋所基建项目管理情况,大型基建项目、修缮项目、小型基建项目的立项、工程实施及竣工验收情况做了详细介绍,并表示将根据审计通知中的资料清单要求,及时准备和提供各类资料,积极配合审计工作。
代亮作总结发言,对此次审计工作提出要求,一是要严格按照审计依据进行审计,确保此次审计任务高质量完成;二是要求所内相关部门要积极配合好此次审计工作,保障审计任务顺利开展;三是强调内部审计的目的是检视管理工作,堵塞漏洞,提升业务管理。
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